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Nº. Empenho 009227 / 2025 Data 29/04/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 004.096.990-80 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento DIARIAS NO PAIS
Credor DANIEL SOARES BRAIDA

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANIEL SOARES BRAIDA - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTE DE PACIENTE DA CASA DE SAÚDE EM SANTA MARIA, PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. SAÍDA DIA 21/04/2025 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00HS. D. 313554 - RECURSO 1500 - ASPS. 0.5 142,00 71,00

Total: R$ 71,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  71,00 71,00 0,00

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