Empenho

Nº. Empenho 010393 / 2025 Data 23/05/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 03.066.309/0009-20 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto Atividade Manutenção dos Atendimentos de Urgência e Emergência
Natureza da Despesa 3.3.50.43.0.0.0.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-Elemento INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Credor ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
PARTE DO VALOR DO CONVÊNIO Nº 2 / 2024 E SEU QUARTO TERMO ADITIVO, VISANDO A GESTÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, LOCALIZADA NA RUA ARY LAGRANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2025, CFE. MEM. Nº 339 / 2025 / SMS / SAF. MÊS 1 500.000,00 500.000,00
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE 15/04/2025 A 14/10/2025.
>>> DEMANDA 321794 <<<
* DEPOSITAR:
SICREDI AG. 0434 C/C 45994-6
=> RECURSO 1600.4501
CEF SAÚDE C/C 624061-9 (3772)
=> PRAZO PGTO: ATÉ O 3º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE (CFE. CLÁUSULA OITAVA DO CONVÊNIO Nº 2/2024), OU SEJA, 04/06/2025.

Total: R$ 500.000,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  500.000,00 500.000,00 0,00

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