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Nº. Empenho 014360 / 2025 Data 10/07/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 909.677.470-15 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento DIARIAS NO PAIS
Credor RUBEM KAHL

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RUBEM KAHL - CARGO - MOTORISTA - DESTINO -JAGUARI - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE CARIDADE EM JAGUARI E SANTO ONOFRE EM CACEQUI. SAÍDA DIA 07/07/2025 AS 07:47HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:11HS. D. 334789 - RECURSO 1500.40 - ASPS. 1 142,00 142,00

Total: R$ 142,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  142,00 0,00 0,00

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