Empenho
Nº. Empenho | 013465 / 2025 | Data | 30/06/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 168 |
Licitação | 28 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 04.664.811/0001-48 | Homologação | 03/06/2025 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção do Programa IST's/HIV | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
Sub-Elemento | MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||
Credor | VELHA GRÁFICA LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
LEQUE/VENTAROLA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 100 | 4,20 | 420,00 |
LIXEIRA PERSONALIZADA PARA CARRO EM TNT CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 251887 (SIMILAR) | UN | 500 | 0,50 | 250,00 |
AQUISIÇÃO de materiais, que serão distribuidos nas ações de prevenção realizadas pela Política HIV, Centro de Apoio e Direitos a PVHIV, Casa Treze de Maio e Unidades de Saúde. PORTARIA 4817/24.=>RECURSO: 2600.4502 CEF Saúde c/c 624061-9 (3772).=>DEMANDA: 328012. |
Total: R$ 670,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
670,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]