Compras
Nº. Empenho | 009203 / 2025 | Data | 29/04/2025 |
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Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 642 |
Licitação | 122 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 20.988.198/0001-70 | Homologação | 13/01/2025 |
Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMU | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||
Credor | MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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CONFOME EDITAL | ||||
MOUSE USB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CATMAT 474877 (SIMILAR) LOGITECH M90 | UN | 10 | 38,00 | 380,00 |
MOUSE ÓPTICO SEM FIO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CATMAT 603262 (SIMILAR) LOGITECH M190 | UN | 4 | 72,95 | 291,80 |
Aquisição de materiais de informática para suprir a Secretaria de Segurança e Ordem Pública.=>RECURSO: 1500-LIVRE.=>DEMANDA Nº 313053. |
Total: R$ 671,80
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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671,80 | 0,00 | 0,00 |
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