Compras
Nº. Empenho | 021316 / 2024 | Data | 23/10/2024 |
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Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 499 |
Licitação | 88 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 18.250.413/0001-90 | Homologação | 15/10/2024 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||
Credor | UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA - ME |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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CAMISETAS BRANCAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PP CATMAT 378835 (SIMILAR) | UN | 100 | 15,98 | 1.598,00 |
CAMISETAS BRANCAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA P CATMAT 452677 (SIMILAR) | UN | 100 | 15,98 | 1.598,00 |
CAMISETAS BRANCAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA M CATMAT 358149 (SIMILAR) | UN | 100 | 15,98 | 1.598,00 |
CAMISETAS BRANCAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA G CATMAT 452673 (SIMILAR) | UN | 100 | 15,98 | 1.598,00 |
CAMISETAS BRANCAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA GG CATMAT 452674 (SIMILAR) | UN | 100 | 15,98 | 1.598,00 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE SERIGRAFIA REALIZADA NO CAPS AD CIA DO RECOMEÇO. =>DEMANDA Nº 262235. =>PARTE EMENDA IMPOSITIVA Nº 126/2023-VEREADOR WERNER REMPEL.=>RECURSO 1500.40-ASPS. |
Total: R$ 7.990,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
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