Compras

Nº. Empenho 014493 / 2025 Data 15/07/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 017.584.100-43 Homologação
Secretaria Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária GP - Órgão Subordinado
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito
Natureza da Despesa 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor KARLA PEREIRA FELIPE

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNANÇA. 1 2.500,00 2.500,00
DEMANDA 336525.
RECURSO 1500-LIVRE.

Total: R$ 2.500,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  2.500,00 2.500,00 2.500,00

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