| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 3º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
| Operações Especiais | 69.121.025,02 | 1.724.497,14 | 27.851.276,02 | 9.311.284,28 | 27.794.611,67 | ||||||
| Gestão do Poder Legislativo | 50.400.000,00 | 6.584.519,45 | 19.720.983,25 | 6.773.663,39 | 18.106.591,43 | ||||||
| Encargos Gerais | 147.621.643,74 | 11.167.745,33 | 57.533.805,78 | 12.058.360,91 | 53.677.334,72 | ||||||
| Gestão do IPASSP | 8.733.901,00 | 1.106.167,21 | 3.734.128,43 | 1.108.139,62 | 3.288.593,73 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Governança | 5.810.000,00 | 716.357,66 | 2.332.103,31 | 668.087,84 | 2.095.643,77 | ||||||
| Cidade Educadora | 190.000,00 | 22.843,38 | 37.335,10 | 7.003,04 | 21.494,76 | ||||||
| Procuradoria Eficiente e Inovadora | 5.042.500,00 | 690.842,08 | 2.037.270,83 | 623.762,62 | 1.873.433,48 | ||||||
| Modernização e Transparência Fiscal | 23.810.000,00 | 2.358.298,44 | 13.730.790,87 | 3.268.102,14 | 10.840.024,72 | ||||||
| Gestão do FUNREBOM | 525.375,00 | 76.187,50 | 119.622,12 | 19.564,42 | 48.911,05 | ||||||
| Inovação Administrativa | 3.527.000,00 | 546.177,44 | 1.527.734,11 | 476.989,41 | 1.394.146,49 | ||||||
| Publicidade Institucional | 2.772.000,00 | 0,00 | 2.538.088,78 | 492.893,15 | 1.216.525,84 | ||||||
| Comunicação e Capacitação | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Formação e Expressão | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Participação Comunitária | 150.000,00 | 69.252,57 | 69.252,57 | 64.375,07 | 64.375,07 | ||||||
| Grandes Eventos | 167.500,00 | 35.680,50 | 104.389,65 | 25.375,00 | 85.594,15 | ||||||
| Programa Gestão Estratégica de Pessoas | 11.028.300,00 | 1.018.102,57 | 3.877.656,61 | 1.127.790,84 | 3.147.692,17 | ||||||
| Qualidade de Vida dos Servidores | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Valorização e Reconhecimento Profissional | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Capacitação e Formação Profissional | 315.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inovação na Gestão de Pessoas | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ambiente de Trabalho | 732.816,00 | 0,00 | 292.722,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inovação da Gestão Patrimonial e Financeira | 21.517.376,41 | 3.102.757,11 | 12.799.051,50 | 3.317.664,70 | 9.190.527,96 | ||||||
| Cidade Conectada | 2.243.519,60 | 0,00 | 1.883.526,21 | 232.924,34 | 834.847,34 | ||||||
| Inovação no Sistema de Controle Interno | 5.333.000,00 | 770.915,58 | 2.225.079,79 | 717.200,71 | 2.145.313,59 | ||||||
| Balcão do Consumidor | 65.299,45 | 0,00 | 4.849,83 | 997,74 | 2.494,35 | ||||||
| Gestão Estratégica para a Educação | 27.462.274,32 | 4.514.158,46 | 14.468.385,59 | 4.958.410,69 | 13.746.453,57 | ||||||
| Educação Fiscal | 192.000,00 | 42.428,57 | 84.857,14 | 36.856,28 | 57.570,56 | ||||||
| Participa+ | 47.500,00 | 4.951,50 | 37.085,57 | 10.897,40 | 20.387,21 | ||||||
| Qualidade na Gestão Educacional e Gestão Escolar | 75.000,00 | 4.315,50 | 7.206,00 | 4.315,50 | 7.206,00 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Saúde | 19.023.079,20 | 3.509.425,14 | 10.744.723,14 | 3.546.311,98 | 9.985.624,09 | ||||||
| Saúde Digital | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação | 2.050.000,00 | 125.410,05 | 440.910,60 | 138.882,91 | 391.192,49 | ||||||
| Gestão Administrativa SMDR | 7.364.230,80 | 892.801,13 | 3.721.056,33 | 1.029.356,59 | 3.048.945,57 | ||||||
| Reestruturação e Adequação da Legislação para o Desenvolvimento Social | 7.643.612,26 | 1.429.621,38 | 4.556.114,94 | 1.545.554,51 | 4.265.179,16 | ||||||
| Fortalecimento dos Conselhos Municipais | 114.500,00 | 2.124,56 | 47.383,91 | 7.776,17 | 42.366,26 | ||||||
| Fortalecimento dos Conselhos Tutelares | 2.044.593,50 | 410.880,54 | 1.094.339,30 | 277.737,63 | 814.614,86 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Esporte e Lazer | 3.020.000,69 | 533.807,89 | 1.562.018,70 | 501.341,48 | 1.479.091,08 | ||||||
| Inovação na Gestão da Habitação | 2.372.854,77 | 433.010,55 | 1.211.755,71 | 379.866,90 | 1.100.024,07 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 3º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
| Inovação na Gestão da SMIM | 13.880.881,00 | 1.743.986,39 | 5.737.577,85 | 1.797.614,53 | 5.434.088,56 | ||||||
| Inovação na Gestão na Secretaria de Licenciamento e Desburocratização | 13.511.510,00 | 1.618.173,60 | 6.087.929,58 | 1.733.901,92 | 5.394.427,54 | ||||||
| Prefeitura +Verde | 6.519.222,96 | 1.015.932,56 | 3.298.125,24 | 1.051.254,73 | 2.946.347,81 | ||||||
| Empreendedorismo Sustentável | 163.000,00 | 1.286,70 | 4.323,53 | 1.653,01 | 3.381,60 | ||||||
| Estruturação da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias | 2.313.000,00 | 421.528,25 | 1.600.808,16 | 423.985,81 | 1.225.679,08 | ||||||
| Mapeamentos e Diagnósticos | 52.000,00 | 0,00 | 21.585,43 | 3.845,68 | 9.614,20 | ||||||
| Ações de Resposta, Reabilitação e Reconstrução | 137.000,00 | 24.847,30 | 50.857,10 | 23.414,30 | 25.525,02 | ||||||
| Inovação da Gestão na Secretaria de Segurança e Ordem Pública | 2.439.000,00 | 556.986,23 | 1.568.202,73 | 558.233,42 | 1.551.172,06 | ||||||
| Sistemas Integrados de Segurança Pública | 15.427.047,00 | 2.714.977,16 | 7.203.323,10 | 2.356.085,88 | 6.541.237,87 | ||||||
| Inovação e Gestão dos Serviços Públicos | 2.444.500,00 | 339.398,64 | 1.056.132,92 | 341.394,78 | 1.055.561,69 | ||||||
| Mais Limpeza, Mais Vida | 5.378.000,00 | 68.309,34 | 5.125.320,71 | 1.574.029,38 | 3.245.110,59 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Turismo | 1.514.500,00 | 273.106,14 | 786.332,12 | 259.036,09 | 767.624,30 | ||||||
| Gestão Sustentável e Inovação | 7.202.062,56 | 1.244.600,19 | 4.107.983,08 | 1.331.250,95 | 3.712.448,08 | ||||||
| Programa de Modernização e Integração do Transporte Urbano | 1.066.400,00 | 138.146,39 | 437.741,98 | 137.691,35 | 436.577,69 | ||||||
| Concessão de Benefícios Previdenciários | 325.497.000,00 | 45.656.752,83 | 148.155.915,01 | 45.664.713,30 | 148.155.915,01 | ||||||
| Inovação na Gestão da Cultura | 3.023.747,79 | 400.066,75 | 1.281.774,27 | 400.366,66 | 1.180.888,76 | ||||||
| Mais Cultura - Fomento à Produção Cultural | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Eventos Culturais | 3.117.277,28 | 254.428,66 | 1.258.820,70 | 541.489,24 | 906.414,81 | ||||||
| Mais Qualidade dos Equipamentos Culturais | 823.995,69 | 140.554,56 | 633.586,98 | 225.644,81 | 423.989,82 | ||||||
| Territórios Criativos | 24.382.124,20 | 3.967,00 | 14.606.881,60 | 605.755,11 | 1.041.892,24 | ||||||
| Nova Gare da Viação Férrea | 160.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | ||||||
| Educa+ Recomposição da Aprendizagem | 177.009.230,28 | 32.254.550,50 | 105.532.446,35 | 34.523.014,82 | 91.116.159,12 | ||||||
| Educa+ Formação que Transforma | 2.078.393,76 | 30.935,25 | 1.625.978,25 | 46.016,22 | 1.514.458,89 | ||||||
| Educa+ Crescer com Educação | 103.704.151,62 | 18.651.287,89 | 67.020.644,86 | 20.833.214,81 | 54.552.774,65 | ||||||
| Educa+ Novo Olhar, Nova Jornada | 3.822.408,28 | 774.950,35 | 2.252.879,28 | 780.183,85 | 2.250.262,53 | ||||||
| Educa+ Inclusão para Todos | 9.070.833,68 | 1.385.106,82 | 4.207.855,60 | 798.817,40 | 1.643.524,16 | ||||||
| Urgência e Emergência | 80.305.111,56 | 14.542.851,69 | 43.481.594,75 | 15.184.491,99 | 39.480.453,86 | ||||||
| Ampliação e Otimização do Atendimento de Saúde | 102.577.859,09 | 15.353.590,58 | 51.620.328,55 | 14.499.974,65 | 41.912.079,66 | ||||||
| Alimentação e Nutrição | 57.599,27 | 5.358,14 | 5.358,14 | 4.408,14 | 4.408,14 | ||||||
| Saúde Mental é Prioridade | 13.032.192,46 | 1.716.702,43 | 8.052.370,43 | 2.364.267,98 | 6.470.005,42 | ||||||
| Viva+Saúde | 1.683.857,43 | 240.105,88 | 832.775,62 | 390.647,55 | 698.591,29 | ||||||
| Transcender + | 574.330,00 | 422.157,51 | 508.545,86 | 37.623,14 | 85.837,79 | ||||||
| Vigilância em Saúde | 15.711.239,06 | 2.446.313,58 | 7.495.087,02 | 2.749.651,67 | 7.087.217,06 | ||||||
| Vigilância Epidemiológica | 2.580.286,54 | 290.457,56 | 1.259.378,24 | 312.643,81 | 952.494,90 | ||||||
| Inova Santa Maria | 505.415,50 | 0,00 | 11.328,50 | 7.929,50 | 7.929,50 | ||||||
| Indústria em Movimento | 1.854.051,27 | 1.282,43 | 684.384,26 | 59.042,37 | 355.966,21 | ||||||
| Programa Avança Santa Maria | 1.135.000,00 | 1.546,02 | 332.113,95 | 61.923,61 | 191.414,51 | ||||||
| Infraestrutura Aeroportuária e Conectividade Aérea | 1.248.585,13 | 90.718,10 | 735.579,88 | 101.974,98 | 395.226,93 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 3º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
| Agricultura Familiar, Urbana e Periurbana | 355.987,50 | 82.549,00 | 278.649,25 | 107.521,00 | 155.026,75 | ||||||
| Mais Água, Mais Produção | 1.085.610,13 | 0,00 | 476.213,78 | 0,00 | 30.686,03 | ||||||
| Eixo da Produção | 345.272,33 | 0,00 | 100.152,00 | 0,00 | 100.152,00 | ||||||
| Eixo da Comercialização | 169.100,00 | 90.492,36 | 154.294,29 | 102,23 | 62.958,27 | ||||||
| Eixo do Abastecimento Regional | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Eixo da Inspeção Municipal | 1.046.500,00 | 109.162,60 | 301.828,31 | 109.162,60 | 301.828,31 | ||||||
| Eixo da Infraestrutura | 2.057.385,56 | 30.030,00 | 867.690,80 | 60.793,02 | 740.793,02 | ||||||
| Rede de Assistência Social e Proteção | 3.048.179,03 | 643.596,30 | 1.563.732,60 | 566.391,27 | 1.248.136,56 | ||||||
| Inclusão e Mais Equidade | 5.095.632,87 | 929.109,93 | 3.985.666,59 | 1.357.125,84 | 2.408.688,24 | ||||||
| Dignidade e Acolhimento | 12.494.516,35 | 1.507.822,29 | 7.955.449,03 | 2.129.120,85 | 4.973.029,60 | ||||||
| Cadastro Único para Programas Sociais | 986.163,78 | 312.597,44 | 773.601,80 | 77.627,88 | 330.128,07 | ||||||
| Formação e Capacitação para o Mercado de Trabalho | 50.450,00 | 0,00 | 19.997,10 | 0,00 | 19.997,10 | ||||||
| Refeição ao Alcance de Todos | 2.270.700,00 | 346.304,24 | 1.574.856,63 | 492.269,30 | 983.714,51 | ||||||
| Garantindo Direitos aos Idosos | 7.444.265,26 | 377.030,70 | 4.311.355,29 | 583.675,50 | 2.931.892,65 | ||||||
| Garantindo Direitos à Infância e à Adolescência | 7.484.983,02 | 1.648.304,82 | 3.410.543,67 | 931.510,53 | 1.735.921,55 | ||||||
| Políticas Públicas para o Esporte | 4.049.811,16 | 292.029,51 | 2.616.660,64 | 677.075,23 | 2.576.749,40 | ||||||
| Construção, Manutenção e Modernização | 10.801.806,11 | 293.305,27 | 2.064.495,67 | 89.283,20 | 216.739,00 | ||||||
| Provimento Habitacional | 1.956.400,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Regularização Fundiária | 173.000,00 | 0,00 | 63.507,80 | 11.990,42 | 21.147,09 | ||||||
| Infraestrutura Urbana | 142.433.765,25 | 11.053.350,56 | 80.738.178,42 | 15.965.662,52 | 21.785.461,96 | ||||||
| Mais Drenagem | 9.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Desassoreamento de Rios e Cursos D Água | 36.305.176,03 | 708.979,62 | 2.554.820,16 | 674.443,48 | 1.242.028,15 | ||||||
| Projetos Estruturantes | 13.729.768,38 | 98.617,20 | 3.963.185,22 | 0,00 | 22.089,84 | ||||||
| Santa Maria + Verde | 1.808.365,00 | 1.092,64 | 10.200,29 | 0,00 | 9.107,65 | ||||||
| Bem-Estar Animal | 2.686.854,89 | 121.774,10 | 592.261,13 | 147.381,33 | 193.147,83 | ||||||
| Educação para a Sustentabilidade | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Comunicação e Relações Comunitárias | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Educação para Autoproteção | 20.000,00 | 1.675,78 | 3.675,78 | 1.675,78 | 3.675,78 | ||||||
| Preparação e Treinamento na Defesa Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inovação Tecnológica na Segurança | 11.814.924,34 | 1.931.224,31 | 8.056.169,90 | 2.261.467,75 | 6.313.493,47 | ||||||
| Na Via, Consciência é Vida | 111.000,00 | 648,60 | 648,60 | 648,00 | 648,00 | ||||||
| Gestão de Cemitérios | 1.597.000,00 | 134.330,25 | 944.532,34 | 342.097,46 | 646.349,70 | ||||||
| Modernização da Iluminação Pública | 17.747.945,06 | 65.122,82 | 17.469.867,90 | 2.121.279,88 | 6.743.071,33 | ||||||
| Descarte Legal | 41.562.834,85 | 0,00 | 33.535.492,24 | 6.249.304,75 | 22.225.691,05 | ||||||
| Gestão do Transporte Coletivo | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Santa Maria Destino Turístico de Referência | 3.008.149,00 | 499.209,16 | 1.046.301,76 | 220.130,64 | 300.056,21 | ||||||
| Educa+ Tempo Integral | 28.831.024,57 | 4.719.358,11 | 14.492.308,93 | 4.183.684,65 | 6.103.352,48 | ||||||
| Mobilidade Sustentável e Inovadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 3º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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| Reserva de Contingência | 148.043.632,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| TOTAL | 1.897.972.317,79 | 213.497.880,26 | 883.785.633,87 | 243.882.019,81 | 687.991.194,16 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m. | |||||||||||