Estado do Rio Grande do Sul
Período: 3º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Operações Especiais69.121.025,021.724.497,1427.851.276,029.311.284,2827.794.611,67
Gestão do Poder Legislativo50.400.000,006.584.519,4519.720.983,256.773.663,3918.106.591,43
Encargos Gerais147.621.643,7411.167.745,3357.533.805,7812.058.360,9153.677.334,72
Gestão do IPASSP8.733.901,001.106.167,213.734.128,431.108.139,623.288.593,73
Gestão da Secretaria de Governança5.810.000,00716.357,662.332.103,31668.087,842.095.643,77
Cidade Educadora190.000,0022.843,3837.335,107.003,0421.494,76
Procuradoria Eficiente e Inovadora5.042.500,00690.842,082.037.270,83623.762,621.873.433,48
Modernização e Transparência Fiscal23.810.000,002.358.298,4413.730.790,873.268.102,1410.840.024,72
Gestão do FUNREBOM525.375,0076.187,50119.622,1219.564,4248.911,05
Inovação Administrativa3.527.000,00546.177,441.527.734,11476.989,411.394.146,49
Publicidade Institucional2.772.000,000,002.538.088,78492.893,151.216.525,84
Comunicação e Capacitação11.000,000,000,000,000,00
Formação e Expressão25.000,000,000,000,000,00
Participação Comunitária150.000,0069.252,5769.252,5764.375,0764.375,07
Grandes Eventos167.500,0035.680,50104.389,6525.375,0085.594,15
Programa Gestão Estratégica de Pessoas11.028.300,001.018.102,573.877.656,611.127.790,843.147.692,17
Qualidade de Vida dos Servidores59.800,000,000,000,000,00
Valorização e Reconhecimento Profissional45.000,000,000,000,000,00
Capacitação e Formação Profissional315.600,000,000,000,000,00
Inovação na Gestão de Pessoas61.500,000,000,000,000,00
Ambiente de Trabalho732.816,000,00292.722,630,000,00
Inovação da Gestão Patrimonial e Financeira21.517.376,413.102.757,1112.799.051,503.317.664,709.190.527,96
Cidade Conectada2.243.519,600,001.883.526,21232.924,34834.847,34
Inovação no Sistema de Controle Interno5.333.000,00770.915,582.225.079,79717.200,712.145.313,59
Balcão do Consumidor65.299,450,004.849,83997,742.494,35
Gestão Estratégica para a Educação27.462.274,324.514.158,4614.468.385,594.958.410,6913.746.453,57
Educação Fiscal192.000,0042.428,5784.857,1436.856,2857.570,56
Participa+47.500,004.951,5037.085,5710.897,4020.387,21
Qualidade na Gestão Educacional e Gestão Escolar75.000,004.315,507.206,004.315,507.206,00
Gestão da Secretaria de Saúde19.023.079,203.509.425,1410.744.723,143.546.311,989.985.624,09
Saúde Digital7.000,000,000,000,000,00
Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação2.050.000,00125.410,05440.910,60138.882,91391.192,49
Gestão Administrativa SMDR7.364.230,80892.801,133.721.056,331.029.356,593.048.945,57
Reestruturação e Adequação da Legislação para o Desenvolvimento Social7.643.612,261.429.621,384.556.114,941.545.554,514.265.179,16
Fortalecimento dos Conselhos Municipais114.500,002.124,5647.383,917.776,1742.366,26
Fortalecimento dos Conselhos Tutelares2.044.593,50410.880,541.094.339,30277.737,63814.614,86
Gestão da Secretaria de Esporte e Lazer3.020.000,69533.807,891.562.018,70501.341,481.479.091,08
Inovação na Gestão da Habitação2.372.854,77433.010,551.211.755,71379.866,901.100.024,07
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 3º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Inovação na Gestão da SMIM13.880.881,001.743.986,395.737.577,851.797.614,535.434.088,56
Inovação na Gestão na Secretaria de Licenciamento e Desburocratização13.511.510,001.618.173,606.087.929,581.733.901,925.394.427,54
Prefeitura +Verde6.519.222,961.015.932,563.298.125,241.051.254,732.946.347,81
Empreendedorismo Sustentável163.000,001.286,704.323,531.653,013.381,60
Estruturação da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias2.313.000,00421.528,251.600.808,16423.985,811.225.679,08
Mapeamentos e Diagnósticos52.000,000,0021.585,433.845,689.614,20
Ações de Resposta, Reabilitação e Reconstrução137.000,0024.847,3050.857,1023.414,3025.525,02
Inovação da Gestão na Secretaria de Segurança e Ordem Pública2.439.000,00556.986,231.568.202,73558.233,421.551.172,06
Sistemas Integrados de Segurança Pública15.427.047,002.714.977,167.203.323,102.356.085,886.541.237,87
Inovação e Gestão dos Serviços Públicos2.444.500,00339.398,641.056.132,92341.394,781.055.561,69
Mais Limpeza, Mais Vida5.378.000,0068.309,345.125.320,711.574.029,383.245.110,59
Gestão da Secretaria de Turismo1.514.500,00273.106,14786.332,12259.036,09767.624,30
Gestão Sustentável e Inovação7.202.062,561.244.600,194.107.983,081.331.250,953.712.448,08
Programa de Modernização e Integração do Transporte Urbano1.066.400,00138.146,39437.741,98137.691,35436.577,69
Concessão de Benefícios Previdenciários325.497.000,0045.656.752,83148.155.915,0145.664.713,30148.155.915,01
Inovação na Gestão da Cultura3.023.747,79400.066,751.281.774,27400.366,661.180.888,76
Mais Cultura - Fomento à Produção Cultural481.000,000,000,000,000,00
Eventos Culturais3.117.277,28254.428,661.258.820,70541.489,24906.414,81
Mais Qualidade dos Equipamentos Culturais823.995,69140.554,56633.586,98225.644,81423.989,82
Territórios Criativos24.382.124,203.967,0014.606.881,60605.755,111.041.892,24
Nova Gare da Viação Férrea160.000,001.920,001.920,001.920,001.920,00
Educa+ Recomposição da Aprendizagem177.009.230,2832.254.550,50105.532.446,3534.523.014,8291.116.159,12
Educa+ Formação que Transforma2.078.393,7630.935,251.625.978,2546.016,221.514.458,89
Educa+ Crescer com Educação103.704.151,6218.651.287,8967.020.644,8620.833.214,8154.552.774,65
Educa+ Novo Olhar, Nova Jornada3.822.408,28774.950,352.252.879,28780.183,852.250.262,53
Educa+ Inclusão para Todos9.070.833,681.385.106,824.207.855,60798.817,401.643.524,16
Urgência e Emergência80.305.111,5614.542.851,6943.481.594,7515.184.491,9939.480.453,86
Ampliação e Otimização do Atendimento de Saúde102.577.859,0915.353.590,5851.620.328,5514.499.974,6541.912.079,66
Alimentação e Nutrição57.599,275.358,145.358,144.408,144.408,14
Saúde Mental é Prioridade13.032.192,461.716.702,438.052.370,432.364.267,986.470.005,42
Viva+Saúde1.683.857,43240.105,88832.775,62390.647,55698.591,29
Transcender +574.330,00422.157,51508.545,8637.623,1485.837,79
Vigilância em Saúde15.711.239,062.446.313,587.495.087,022.749.651,677.087.217,06
Vigilância Epidemiológica2.580.286,54290.457,561.259.378,24312.643,81952.494,90
Inova Santa Maria505.415,500,0011.328,507.929,507.929,50
Indústria em Movimento1.854.051,271.282,43684.384,2659.042,37355.966,21
Programa Avança Santa Maria1.135.000,001.546,02332.113,9561.923,61191.414,51
Infraestrutura Aeroportuária e Conectividade Aérea1.248.585,1390.718,10735.579,88101.974,98395.226,93
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 3º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Agricultura Familiar, Urbana e Periurbana355.987,5082.549,00278.649,25107.521,00155.026,75
Mais Água, Mais Produção1.085.610,130,00476.213,780,0030.686,03
Eixo da Produção345.272,330,00100.152,000,00100.152,00
Eixo da Comercialização169.100,0090.492,36154.294,29102,2362.958,27
Eixo do Abastecimento Regional2.500,000,000,000,000,00
Eixo da Inspeção Municipal1.046.500,00109.162,60301.828,31109.162,60301.828,31
Eixo da Infraestrutura2.057.385,5630.030,00867.690,8060.793,02740.793,02
Rede de Assistência Social e Proteção3.048.179,03643.596,301.563.732,60566.391,271.248.136,56
Inclusão e Mais Equidade5.095.632,87929.109,933.985.666,591.357.125,842.408.688,24
Dignidade e Acolhimento12.494.516,351.507.822,297.955.449,032.129.120,854.973.029,60
Cadastro Único para Programas Sociais986.163,78312.597,44773.601,8077.627,88330.128,07
Formação e Capacitação para o Mercado de Trabalho50.450,000,0019.997,100,0019.997,10
Refeição ao Alcance de Todos2.270.700,00346.304,241.574.856,63492.269,30983.714,51
 Garantindo Direitos aos Idosos7.444.265,26377.030,704.311.355,29583.675,502.931.892,65
Garantindo Direitos à Infância e à Adolescência7.484.983,021.648.304,823.410.543,67931.510,531.735.921,55
Políticas Públicas para o Esporte4.049.811,16292.029,512.616.660,64677.075,232.576.749,40
Construção, Manutenção e Modernização10.801.806,11293.305,272.064.495,6789.283,20216.739,00
Provimento Habitacional1.956.400,00780.000,00780.000,000,000,00
Programa de Regularização Fundiária173.000,000,0063.507,8011.990,4221.147,09
Infraestrutura Urbana142.433.765,2511.053.350,5680.738.178,4215.965.662,5221.785.461,96
Mais Drenagem9.270.000,000,000,000,000,00
Desassoreamento de Rios e Cursos D Água36.305.176,03708.979,622.554.820,16674.443,481.242.028,15
Projetos Estruturantes13.729.768,3898.617,203.963.185,220,0022.089,84
Santa Maria + Verde1.808.365,001.092,6410.200,290,009.107,65
Bem-Estar Animal2.686.854,89121.774,10592.261,13147.381,33193.147,83
Educação para a Sustentabilidade42.000,000,000,000,000,00
Comunicação e Relações Comunitárias7.000,000,000,000,000,00
Educação para Autoproteção20.000,001.675,783.675,781.675,783.675,78
Preparação e Treinamento na Defesa Civil25.000,000,000,000,000,00
Inovação Tecnológica na Segurança11.814.924,341.931.224,318.056.169,902.261.467,756.313.493,47
Na Via, Consciência é Vida111.000,00648,60648,60648,00648,00
Gestão de Cemitérios1.597.000,00134.330,25944.532,34342.097,46646.349,70
Modernização da Iluminação Pública17.747.945,0665.122,8217.469.867,902.121.279,886.743.071,33
Descarte Legal41.562.834,850,0033.535.492,246.249.304,7522.225.691,05
Gestão do Transporte Coletivo800.000,000,000,000,000,00
Santa Maria Destino Turístico de Referência3.008.149,00499.209,161.046.301,76220.130,64300.056,21
Educa+ Tempo Integral28.831.024,574.719.358,1114.492.308,934.183.684,656.103.352,48
Mobilidade Sustentável e Inovadora0,000,000,000,000,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 3º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Reserva de Contingência148.043.632,150,000,000,000,00
TOTAL1.897.972.317,79213.497.880,26883.785.633,87243.882.019,81687.991.194,16
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jul/2026, 09h e 50m.