| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 6º Bimestre de 2025 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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| OPERAÇÕES ESPECIAIS | 77.330.593,87 | 9.242.812,59 | 76.524.114,74 | 9.242.812,59 | 76.524.114,74 | ||||||
| GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 38.440.004,50 | 6.724.664,98 | 33.929.779,02 | 7.758.515,05 | 33.198.260,49 | ||||||
| GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 185.400.850,60 | 28.615.081,58 | 173.738.313,94 | 38.808.848,23 | 173.057.057,55 | ||||||
| GESTÃO DO IPASSP | 9.885.000,00 | 1.343.580,66 | 8.714.759,72 | 1.477.652,99 | 8.700.730,92 | ||||||
| GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 131.255,29 | 0,00 | 108.509,53 | 0,00 | 108.509,53 | ||||||
| ENCARGOS GERAIS | 159.429.575,49 | 19.156.657,29 | 156.474.743,76 | 19.644.986,39 | 156.474.743,76 | ||||||
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 344.398.711,95 | 66.565.628,68 | 284.448.074,95 | 66.565.628,68 | 284.448.074,95 | ||||||
| DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 2.416.186,21 | -90.724,41 | 2.208.763,04 | 328.772,92 | 2.208.763,04 | ||||||
| SANTA MARIA SEGURA | 14.284.626,16 | 2.626.619,59 | 13.684.621,94 | 3.092.652,64 | 13.684.621,94 | ||||||
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 119.800.588,42 | 16.174.110,27 | 112.746.591,66 | 22.768.267,79 | 112.347.047,65 | ||||||
| ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 23.833.468,51 | 5.143.671,30 | 23.126.635,65 | 6.192.398,21 | 23.084.586,26 | ||||||
| SORRIA SANTA MARIA | 1.481.021,05 | 89.950,43 | 1.310.657,96 | 266.635,36 | 1.307.221,99 | ||||||
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5.343.349,33 | -15.366,98 | 4.655.986,34 | 1.026.066,24 | 4.481.006,80 | ||||||
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 29.114.449,75 | 3.193.010,66 | 29.108.612,52 | 5.809.396,32 | 29.108.612,52 | ||||||
| REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 12.792.044,05 | 1.529.495,62 | 12.717.822,06 | 2.779.035,72 | 12.661.706,71 | ||||||
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 15.471.819,05 | 3.064.389,81 | 14.154.887,49 | 3.265.650,15 | 14.086.084,47 | ||||||
| ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 1.252.168,70 | -6.607,35 | 1.035.710,11 | 139.452,67 | 1.019.066,26 | ||||||
| SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 3.214.565,95 | 326.628,61 | 2.026.910,34 | 500.887,06 | 2.022.430,54 | ||||||
| MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 45.162.431,60 | 1.190.361,97 | 43.587.747,75 | 9.520.634,86 | 43.567.017,10 | ||||||
| VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 24.460,00 | 1.259,10 | 23.269,62 | 2.109,10 | 23.269,62 | ||||||
| REDE DIGITAL | 2.063.016,86 | -136.247,24 | 2.051.602,55 | 370.482,84 | 2.048.760,95 | ||||||
| EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 263.351.381,07 | 55.520.517,05 | 261.253.261,97 | 62.314.635,62 | 259.160.728,21 | ||||||
| EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 304.714,25 | -98.647,00 | 183.354,28 | 24.142,85 | 169.714,28 | ||||||
| TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 3.379.462,00 | -168.472,91 | 3.247.058,87 | 632.340,23 | 3.247.058,87 | ||||||
| CRIATIVA SANTA MARIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| SANTA MARIA DO FUTURO | 14.866.171,43 | -9.207.061,06 | 4.276.531,44 | 743.645,60 | 4.276.531,44 | ||||||
| VIVA SANTA MARIA | 2.749.981,71 | 100.246,89 | 2.651.618,71 | 578.469,22 | 2.561.618,71 | ||||||
| GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 7.773.548,64 | 44.331,50 | 1.828.967,34 | 176.982,79 | 1.828.967,34 | ||||||
| POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 2.293.500,66 | 346.432,91 | 2.227.167,01 | 419.632,91 | 2.227.167,01 | ||||||
| ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 2.254.360,86 | 1.289.462,22 | 1.934.391,44 | 1.308.277,35 | 1.934.391,44 | ||||||
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 302.736,00 | -7.221,67 | 146.367,93 | 9.354,42 | 146.367,93 | ||||||
| MAIS MORADIA | 16.502.000,50 | 1.730.000,00 | 13.376.000,00 | 1.350.000,00 | 11.401.000,00 | ||||||
| REFEIÇÃO PARA TODOS | 1.934.584,25 | -121.148,02 | 1.833.297,16 | 322.554,74 | 1.833.297,16 | ||||||
| CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 1.160.883,63 | 20.612,08 | 874.289,71 | 224.111,16 | 873.462,21 | ||||||
| PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 20.428.242,38 | 712.305,66 | 18.620.885,19 | 3.503.572,65 | 18.582.783,62 | ||||||
| CIDADANIA AOS IDOSOS | 7.891.563,43 | 175.721,93 | 3.919.898,48 | 822.070,98 | 3.801.799,03 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 21m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 6º Bimestre de 2025 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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| GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 10.570.080,73 | 234.979,35 | 6.509.874,65 | 1.204.445,99 | 6.489.901,74 | ||||||
| INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 1.350.486,76 | -124.852,60 | 163.681,09 | 22.549,50 | 163.681,09 | ||||||
| SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 1.876.854,58 | 30.125,38 | 1.245.256,47 | 78.529,85 | 916.788,10 | ||||||
| ABASTECIMENTO RURAL | 650,00 | 30,49 | 630,49 | 113,36 | 630,49 | ||||||
| REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 206.575,42 | 40.161,42 | 194.176,06 | 96.413,68 | 194.176,06 | ||||||
| SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 1.493.100,40 | 523,93 | 1.433.212,73 | 146.030,30 | 1.433.212,73 | ||||||
| AEROPORTO MUNICIPAL | 1.653.907,91 | -274.506,88 | 1.337.597,80 | 131.114,96 | 1.335.295,40 | ||||||
| INCENTIVO AO TURISMO | 1.447.940,04 | -272.636,09 | 473.216,56 | 202.145,62 | 473.216,56 | ||||||
| INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 84.017.893,54 | -13.856.742,90 | 24.835.449,40 | 4.635.017,31 | 24.765.675,93 | ||||||
| SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.534.952,83 | 24.617,54 | 1.526.065,18 | 344.414,18 | 1.526.065,18 | ||||||
| LUZ É SEGURANÇA | 14.983.878,53 | -126.908,46 | 13.251.232,29 | 2.106.347,86 | 13.251.232,29 | ||||||
| MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 13.836.492,12 | 131.039,76 | 12.670.980,85 | 2.949.221,74 | 12.587.911,24 | ||||||
| INFRAESTRUTURA RURAL | 32.505.167,41 | -1.229.529,93 | 4.367.763,12 | 60.246,90 | 3.430.616,90 | ||||||
| CIDADE SUSTENTÁVEL | 36.871.444,98 | -3.560.699,15 | 36.871.444,40 | 5.062.062,00 | 36.871.444,40 | ||||||
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 898.874,66 | -66.753,19 | 681.210,78 | 176.886,27 | 655.124,68 | ||||||
| TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 8.517.589,80 | 3.500.000,00 | 8.517.589,10 | 3.500.000,00 | 8.517.589,10 | ||||||
| CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 13.588.705,24 | 2.114.269,66 | 13.302.796,46 | 3.133.281,77 | 13.302.796,46 | ||||||
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 85.000,00 | -985,74 | 4.943,16 | 3.227,07 | 4.634,16 | ||||||
| DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 491.012,00 | -4.966,65 | 181.855,43 | 47.007,41 | 177.586,40 | ||||||
| ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 1.291.176,12 | -100.784,99 | 781.474,21 | 115.282,37 | 781.474,21 | ||||||
| BEM ESTAR ANIMAL | 1.746.516,21 | 111.000,00 | 914.396,35 | 168.167,34 | 765.891,26 | ||||||
| POUPA TEMPO | 4.400,00 | 0,00 | 4.323,80 | 0,00 | 4.323,80 | ||||||
| DESCOMPLICA SANTA MARIA | 13.000,00 | 0,00 | 12.971,40 | 0,00 | 12.971,40 | ||||||
| TRANSCENDER | 141.721,00 | -2.066,91 | 134.301,11 | 21.439,40 | 134.301,11 | ||||||
| ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 270.975,00 | 26.492,73 | 244.466,98 | 27.946,68 | 244.466,98 | ||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 140.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| TOTAL | 1.805.946.713,43 | 201.667.863,51 | 1.442.412.114,09 | 296.222.567,89 | 1.434.247.582,71 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 21m. | |||||||||||