Estado do Rio Grande do Sul
Período: 6º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa38.440.004,506.724.664,9833.929.779,027.758.515,0533.198.260,49
Administração Geral349.198.476,1149.719.334,67333.511.665,6258.562.484,62332.812.111,40
Normatização e Fiscalização13.899.199,772.113.366,4213.484.215,733.166.974,5213.484.215,73
Tecnologia da Informação3.543.956,86147.089,843.339.596,70655.878,223.339.596,70
Formação de Recursos Humanos60.426,981.259,1053.801,442.109,1053.801,44
Comunicação Social3.968.851,43-882.802,393.786.216,50973.452,793.785.907,50
Policiamento14.284.626,162.626.619,5913.684.621,943.092.652,6413.684.621,94
Defesa Civil2.416.186,21-90.724,412.208.763,04328.772,922.208.763,04
Assistência à Pessoa Idosa7.859.566,43175.756,673.887.936,73816.678,923.769.837,28
Assistência à Criança e ao Adolescente10.533.780,73235.126,976.475.524,921.197.653,306.455.552,01
Assistência Comunitária21.810.401,01759.410,4719.693.016,973.750.238,4119.654.087,90
Previdência do Regime Estatutário332.377.223,6164.548.620,58275.366.049,7464.548.620,58275.366.049,74
Previdência Especial12.021.488,342.017.008,109.082.025,212.017.008,109.082.025,21
Atenção Básica101.651.984,7513.479.656,7094.711.344,1320.168.024,0094.334.457,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial78.048.515,7811.103.652,0776.357.443,5815.913.843,3276.114.321,48
Suporte Profilático e Terapêutico12.792.044,051.529.495,6212.717.822,062.779.035,7212.661.706,71
Vigilância Sanitária15.471.819,053.064.389,8114.154.887,493.265.650,1514.086.084,47
Vigilância Epidemiológica4.466.734,65320.021,263.062.620,45640.339,733.041.496,80
Alimentação e Nutrição1.959.584,25-121.148,021.833.297,16322.554,741.833.297,16
Ensino Fundamental208.470.304,9139.560.965,68206.458.475,9747.915.907,26204.333.981,18
Ensino Profissional112.526,38-6.374,22111.031,7015.908,54111.031,70
Educação Infantil97.051.096,8916.273.760,1695.276.793,5723.287.454,7095.271.542,35
Educação de Jovens e Adultos3.556.314,60762.838,263.541.951,86765.231,063.541.951,86
Educação Especial3.567.805,00-157.212,113.435.401,87653.861,383.435.401,87
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico14.866.171,43-9.207.061,064.276.531,44743.645,604.276.531,44
Difusão Cultural2.764.981,71100.246,892.651.618,71578.469,222.561.618,71
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.534.952,8324.617,541.526.065,18344.414,181.526.065,18
Infra-estrutura Urbana116.523.060,95-15.086.272,8329.203.212,524.695.264,2128.196.292,83
Serviços Urbanos47.623.649,64-3.046.258,3747.144.130,337.721.340,2647.118.044,23
Transportes Coletivos Urbanos8.517.589,803.500.000,008.517.589,103.500.000,008.517.589,10
Habitação Urbana16.817.736,501.722.778,3313.535.339,331.359.354,4211.560.339,33
Saneamento Básico Urbano3.983.162,12-450.154,213.079.505,70466.829,752.996.436,09
Preservação e Conservação Ambiental1.281.176,12-100.784,99781.474,21115.282,37781.474,21
Controle Ambiental1.746.516,21111.000,00914.396,35168.167,34765.891,26
Recursos Hídricos10.000,000,000,000,000,00
Abastecimento650,0030,49630,49113,36630,49
Extensão Rural3.227.341,34-94.727,221.408.937,56101.079,351.080.469,19
Promoção Industrial206.575,4240.161,42194.176,0696.413,68194.176,06
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 19m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 6º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Promoção Comercial1.497.500,40523,931.437.536,53146.030,301.437.536,53
Turismo1.447.940,04-272.636,09473.216,56202.145,62473.216,56
Conservação de Energia14.983.878,53-126.908,4613.251.232,292.106.347,8613.251.232,29
Transporte Aéreo1.653.907,91-274.506,881.337.597,80131.114,961.335.295,40
Desporto de Rendimento2.977.612,441.333.572,422.651.565,371.482.463,392.651.565,37
Desporto Comunitário9.343.797,72346.654,213.338.960,42422.429,663.338.960,42
Serviço da Dívida Interna29.361.591,234.344.393,3229.361.544,934.344.393,3229.361.544,93
Outros Encargos Especiais47.969.002,644.898.419,2747.162.569,814.898.419,2747.162.569,81
Reserva do RPPS139.995.000,000,000,000,000,00
Reserva de Contingência50.000,000,000,000,000,00
TOTAL1.805.946.713,43201.667.863,511.442.412.114,09296.222.567,891.434.247.582,71
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 19m.