Estado do Rio Grande do Sul
Período: 5º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa38.440.004,505.400.802,5527.205.114,045.113.918,7325.439.745,44
Administração Geral349.570.156,9242.491.020,04283.792.330,9545.532.918,33274.249.626,78
Normatização e Fiscalização14.809.872,772.146.429,3011.370.849,312.078.073,1010.317.241,21
Tecnologia da Informação3.708.824,86246.420,303.192.506,86599.832,582.683.718,48
Formação de Recursos Humanos60.426,9812.669,4052.542,3413.119,1551.692,34
Comunicação Social4.847.873,43927.425,664.669.018,89817.835,582.812.454,71
Policiamento14.654.664,162.149.893,3611.058.002,352.148.092,6410.591.969,30
Defesa Civil2.529.908,21161.519,682.299.487,45661.298,841.879.990,12
Assistência à Pessoa Idosa7.859.566,43317.832,743.712.180,06800.128,762.953.158,36
Assistência à Criança e ao Adolescente10.574.615,32348.154,276.240.397,951.027.142,585.257.898,71
Assistência Comunitária21.604.406,411.522.083,0818.933.606,503.907.902,0315.903.849,49
Previdência do Regime Estatutário332.377.223,6142.929.690,55210.817.429,1642.929.690,55210.817.429,16
Previdência Especial12.020.388,341.375.483,237.065.017,111.375.483,237.065.017,11
Atenção Básica99.071.854,6217.848.999,3281.231.687,4318.257.212,4874.166.433,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial77.540.670,5213.445.132,9765.253.791,5113.669.389,8060.200.478,16
Suporte Profilático e Terapêutico12.456.953,461.971.430,2811.188.326,442.136.672,889.882.670,99
Vigilância Sanitária14.534.634,912.200.716,5111.090.497,682.216.741,6410.820.434,32
Vigilância Epidemiológica4.639.826,09540.050,972.742.599,19552.107,512.401.157,07
Alimentação e Nutrição2.093.552,25353.060,541.954.445,18373.239,271.510.742,42
Ensino Fundamental192.783.983,3235.965.699,98166.897.510,2936.010.491,47156.418.073,92
Ensino Profissional202.864,380,00117.405,9211.644,9895.123,16
Educação Infantil91.960.381,1015.139.569,8279.003.033,4117.833.572,8071.984.087,65
Educação de Jovens e Adultos3.684.595,60532.702,932.779.113,60537.488,532.776.720,80
Educação Especial3.823.903,00156.849,943.592.613,98737.220,472.781.540,49
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico14.643.646,68138.573,6713.483.592,50748.317,383.532.885,84
Difusão Cultural2.836.988,86587.230,432.551.371,82436.924,581.983.149,49
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.678.044,8374.825,141.501.447,64235.422,411.181.651,00
Infra-estrutura Urbana117.290.760,9510.833.358,5144.289.485,352.409.727,2723.501.028,62
Serviços Urbanos50.673.367,642.965.699,9650.190.388,708.571.548,0739.396.703,97
Transportes Coletivos Urbanos5.017.589,800,005.017.589,100,005.017.589,10
Habitação Urbana16.812.736,50623.040,5011.812.561,001.806.285,6110.200.984,91
Saneamento Básico Urbano3.997.262,1249.916,953.529.659,91656.186,232.529.606,34
Preservação e Conservação Ambiental1.341.116,1255.421,87882.259,2066.610,02666.191,84
Controle Ambiental1.746.516,21101.071,00803.396,35214.261,06597.723,92
Recursos Hídricos10.000,000,000,000,000,00
Abastecimento600,000,00600,0056,54517,13
Extensão Rural3.490.350,34533.215,231.503.664,78158.563,16979.389,84
Promoção Industrial206.575,4228.680,00154.014,6416.668,2097.762,38
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2025, 10h e 36m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 5º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Promoção Comercial1.554.489,40248.884,981.437.012,60320.603,401.291.506,23
Turismo1.470.109,64248.789,00745.852,6561.883,08271.070,94
Conservação de Energia14.983.878,53-1.307.914,0113.378.140,752.344.602,0311.144.884,43
Transporte Aéreo1.653.007,91102.945,311.612.104,68104.791,611.204.180,44
Desporto de Rendimento2.958.465,13156.830,681.317.992,95387.059,861.169.101,98
Desporto Comunitário9.698.549,92476.143,302.992.306,21477.288,592.916.530,76
Serviço da Dívida Interna32.000.000,006.572.604,5225.017.151,616.572.604,5225.017.151,61
Outros Encargos Especiais46.991.702,644.854.462,3442.264.150,544.854.462,3442.264.150,54
Reserva do RPPS139.995.000,000,000,000,000,00
Reserva de Contingência1.021.075,770,000,000,000,00
TOTAL1.787.922.985,60215.527.416,801.240.744.250,58229.785.083,891.138.025.014,82
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2025, 10h e 36m.